刊物情况:
2004年北大中文核心期刊。
1988年创刊。
月刊。
每期81页。
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转让论文摘要如下:
摘要:内部审计在上市公司经营管理中处于极为重要、特殊的地位。为适应现实的环境和条件,我国上市公司内部审计要突出强调其“监督”的职能。在上市公司,审计委员会与内部审计的关系十分紧密审计委员会制度在我国的引进,对完善和发展我国上市公司内部审计体制具有重要的现实意义,建立“由审计委员会来监督和指导内部审计”的体制有利于促进它们各自职能的发挥。
关键词:上市公司;内部审计体制;审计委员会




